|
|
Objednávka |
O65/2013
|
Predplatné Úplné znenie zákonov
|
33,60 |
s DPH |
|
|
26092013 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O37/2014
|
Stravovacie služby SF
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26062014 |
D.J.K., s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O37/2014
|
Stravovacie služby SF
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26062014 |
D.J.K., s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
03.07.2014 |
|
|
Objednávka |
O54/2013
|
Maliarske práce-ŠKD
|
1 205,73 |
s DPH |
|
|
22082013 |
František Duračinský-maliarstvo, stavebné práce |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
Mgr. Mikuláš Hreško |
riaditeľ školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF1292/2020
|
Učebnice-účelové FP
|
2 544,30 |
s DPH |
96/2020
|
|
21102020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
21102020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF1142/2018
|
Oprava oplotenia
|
663,12 |
s DPH |
49/2018
|
|
21062018 |
TRANSFERUM Marián Kaleta |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF1143/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
988,69 |
s DPH |
40/2023
|
|
12.06.2033 |
Drogéria HEGDAG, s.r.o. |
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
50
|
nákup potravín
|
734,97 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1101/2026
|
Ochrana objektu 4/2026
|
12,38 |
s DPH |
|
14/2001
|
07.04.2026 |
Ministerstvo vnútra SR |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1100/2026
|
Služby - tréneri v škole
|
80,00 |
s DPH |
|
98/2021
|
02.04.2026 |
Marek Kseňák |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1098/2026
|
Energie predavok 4/2026
|
237,00 |
s DPH |
|
119/2025
|
01.04.2026 |
Energie2, a.s., |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1099/2026
|
LCD monitor, PC príslušenstvo a správa IT
|
261,50 |
s DPH |
27/2026
|
131/2025
|
01.04.2026 |
ETERNITAE s. r. o. |
Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1097/2026
|
Energie predavok 4/2026
|
228,00 |
s DPH |
|
119/2025
|
01.04.2026 |
Energie2, a.s., |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1095/2026
|
Stravovanie 3/2026
|
2 227.20 |
s DPH |
|
IS-2/2014
|
01.04.2026 |
Základná škola-školská jedáleň |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1096/2026
|
SF - príspevok na stravu 3/2026
|
290,00 |
s DPH |
|
IS-2/2014
|
01.04.2026 |
Základná škola-školská jedáleň |
Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1094/2026
|
Čistiaci prostriedok do telocvične
|
155,00 |
s DPH |
26/2026
|
|
01.04.2026 |
Ľuboslav Plachý |
Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa |
RNDr. Peter Höger |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
nákup potravín
|
25,23 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
GAS Familia, s.r.o. *ŠO |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
nákup potravín
|
247,17 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
GAS Familia,s.r.o. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
nákup potravín
|
416,38 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Levočská 6,Stará Ľubovňa |
Šímová |
vedúca ŠJ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |